1.结合上级工作部署、公司业务特点和发展需求,全面开展内部审计项目计划、实施和管理;
2.结合审计中发现的事项,收集审计依据,起草撰写审计报告。为提高内部控制、加强风险管理程序以及效率的提高提出建设性意见;
3.执行跟踪审计,以确保针对审计中所发现的问题纠正措施,并达到预期的结果;
4.负责公司经营活动内控流程检查及合规化管理,监督公司相关部门执行内部管理制度和业务规则,根据法律、法规和准则的变化,及时建议并督导有关部门修改、完善管理制度和业务流程;
5.为公司日常运营管理中内控相关问题的完善方案提供咨询服务;
6.完成主管领导交办的其他事宜。
1.统招研究生及以上学历审计、财务、经济、金融等相关专业毕业相关专业
2.年龄要求35岁以下。3-5年相关工作经验,条件符合可适当放宽
3.能够独立执行审计项目,熟练使用财务软件,办公软件及项目管理工具。
4.熟悉会计和税务操作流程及要求。
5.具备较好的数据分析能力及问题解决能力。
6.具备良好的团队合作精神,跨部门协调能力强。
7.较强的人际交往和沟通能力。
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